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公司内部审计流程
内审
过程的七个步骤
答:
内部审计的七个流程
1、确定审计的目标;
2、了解内部控制制度,并予以描述;3、内部控制制度的初步评价;4、符合性测试及符合性测试结果的评价;5、实质性测试;6、实质性测试结果的评价;7、撰写审计报告。内部审计具体步骤步骤一:审计立项及授权1、审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目,即被审计...
内部审计
的七个
流程
答:
内部审计的七个流程如下:
1、审计立项与授权,立项是指确定具体的内部审计项目;授权,是对已立项的审计项目进行实施前授权
。2、审计准备,确定内部审计事项后开始审计准备工作,制订审计计划。3、初步调查,开设审计座谈、实地考察等调查工作。4、分析性程序及符合性测试,根据有关业务数据进行计算及分析。5...
内部审计
的七个
流程
是什么?
答:
1、确定审计的目标;2、了解内部控制制度
,并予以描述;3、内部控制制度的初步评价;4、符合性测试;5、符合性测试结果的评价;6、实质性测试;7、实质性测试结果的评价并撰写审计报告。优点:一方面当大大减少审计工作中取得审计证据的工作量,从而节约人力时间、降低成本;另外能较好的避免失误,保证审计...
内部审计
工作
流程
答:
内部审计工作流程1
编制审计计划:内审部应编制详尽的年度审计计划,并分解到季度、月度
。审计计划基于充分的调查活动并确定风险地图后进行编制,审计计划应侧重于对高风险区域、业务、部门等开展审计。审计计划一旦确定就应严格执行,审计计划的重大调整应得到管理层的许可。审计项目实施方案:在具体开展一项...
内部审计
工作
流程
答:
以行政事业单位为例,工作
流程
如下:预算执行监控 系统具自动读取预算系统的功能,根据设定的预算项目和财务数据的对应关系,实现财务数据与预算数据、财务指标与预算数据、预算指标的对比分析和穿透式查询,找出差异的原因,并对预算执行情况进行预警定义,实现多种等级的预警提示。专项经费监控 通过设定专项经费...
内部审计
的
流程
应该是怎样的
答:
现代企业
内部审计
的
流程
分为三步,分别是:一、审计准备阶段:①编制年度审计计划 ②下达审计任务书 ③组成审计小组 ④组织审计前调查 ⑤编写审计方案 二、审计实施阶段:①会谈与沟通 ②内控评估的健全性测试 ③内控评估的有效性测试 ④计量与账户测试 ⑤审计取证 ⑥中期审计报告 三、审计报告阶段 ①...
内部审计
的
流程
有哪些
答:
一、
审计
准备阶段:1.审计立项,2.成立审计组,3.审计组长领导审计小组了解与被审计单位相关的基本业务情况,搜集、学习、掌握有关法规、政策,并讨论提出审计组进入被审计单位时的项目启动会提纲(目的、内容、时间、参加人、工作配合等),4,制定审计方案,5.下达审计通知书。二、审计实施阶段:1.召开...
内部
控制
审计
的具体
流程
是怎么样的
答:
内部
控制
审计
的具体
流程
为:1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。这是内部控制制度审计的第一步,其主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述。2、初步评价内部控制的健全性。确认内部控制风险,确定内部控制是否可依赖。在对控制环境、控制程序...
公司内审
工作内容有哪些
答:
4、编制内审报告:编制内审工作计划、程序和审计报告;5、完成
公司内审
工作:完成、协调集团审计部对公司的
内部审计
工作;6、跟踪公司制度,监督内审结果,处理潜在风险:跟踪公司制度、
流程
的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;7、汇总内审记录:汇总整理与审核有关的文件和记录;8、...
公司内审
具体做什么
答:
一、
公司内审
的核心内容 1. 财务
审计
:内审团队会检查公司的财务报表、账目和记录,确保财务信息的真实性和准确性。这包括收入、支出、资产、负债等的核查,以及遵循相关财务法规和内部政策的情况。2. 运营
流程
审查:内审人员会评估公司的业务流程,包括生产、销售、采购等各个环节,以确保其效率、效果和合...
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