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内部审计报告的范文及模板
企业
内部审计报告模板
2022(精选5篇)
答:
国资委颁布并实施了《中央企业
内部审计
管理暂行办法》,要求国有控股公司和国有独资公司应在董事会下设立独立的审计委员会,要求国有企业逐步建立相对独立的内部审计机构,并配备相应的专职工作人员,对本企业及子企业(单位)财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效,以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性...
公司
审计报告范文
(共7篇)
答:
篇一:某企业内部审计报告(范文)企业
内部审计报告范文
一、导言 日期:2003年10月26日 接受者:公司总经理 引言:经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年...
单位
内部审计报告范文
3篇
答:
单位
内部审计报告范文
篇一: 审计时间:xx年4月14日-xx年4月16日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。 审计意见:1、规...
事业单位
内部审计报告范文
答:
我们接受xx-x局的委托,对---局(以下简称贵单位)进行资产清查专项财务
审计
。建立健全
内部
控制制度,保护资产的安全和完整,按照《行政事业单位资产清查暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及其他有关规定进行资产清查,保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整,是贵单位管理当局的责任...
公司财务
内部审计报告模板
(实用4篇)
答:
以下是我收集整理的“公司财务
内部审计报告模板
(实用4篇)”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。 公司财务内部审计报告模板(实用4篇)【篇一】 在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作,在这一年中有关业务方面的文件出台了很多,因此,就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱...
审计报告模板
案例
答:
审计报告模板
一 ***审字[***]第***号 (企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司***年**月至***年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是...
审计
工作
报告
答:
篇一:
内部审计报告范文
金莲花药品批发公司财务审计报告 审计报告(目录) 一、 金莲花公司概况(基本情况) 二、 审计发现问题汇报 1、财务方面存在的问题 2、物流程序方面存在的问题 三、对金莲花现有财务人员的评价(审计结论) 四、整改措施 五、整改建议(审计建议) 六、办事处调查需要反映的问题 七、对HK大药房...
审计报告
相关
范文
答:
审计报告范文
一 根据《*县人民政府办公室抄告单》武政办抄字(2009)32号批准,2009年度审计项目计划安排及审计调查项目28项: 一、法定项目1项 20*年度县级财政预算执行审计和其他财政收支审计 20*年度财政预算执行审计根据县人大、县政府和上级审计机关的要求,以全部政府性资金审计为主线,以本级预算执行审计为重点,以...
内部审计报告
格式及内容
答:
内部审计报告格式【1】 1.标题 包括内容: 被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。 2.收件人
内部审计报告的
收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。 包括: (1)被审计单位适当管理层; (2)董事会或其下设的审计委员会或者组织中的主要负责人; (3)组织最高管理当局; (4)上级主管部门的...
企业
内部审计报告
答:
企业
内部审计报告范文
[篇2] 内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,合理规避税负,加强管理,提高经益。随着我国社会经济的发展,健全和完善企业内部审计已成为当务之急。 一、建立内部独立审计机构的作用...
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