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反结账
用友T6软件怎样进行
反结账
?
答:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成
反结账
操作。
用友T3如何
反结账
、反记账、反审核?
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面
。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友财务软件的反记账和
反结账
是什么意思?
答:
1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在
“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态—...
怎么
反结账
啊??
答:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可
。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如...
用友软件怎样
反结账
和反过账?
答:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行
反结账
;我们可以先看一下财务软件的右下角...
什么叫
反结账
,反记账,一般为什么要做?
答:
每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行
反结账
,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了。一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。
用友t3如何
反结账
反记账
答:
一、
反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
会计用友U8软件怎么反记账
反结账
答:
首先,反记账和
反结账
是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在“总账”模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击“期末”选项,在其中选择“对账”功能。在对账界面中,按照提示按下&...
金蝶软件
反结账
和反过账怎么操作?
答:
1、
反结账
操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
用友财务软件T6如何反记账,
反结账
答:
输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。T6软件
反结账
:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
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