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审计询问的具体问题
审计
回访主要检查哪些内容
答:
审计回访中,审计人员可能会进行现场调查,以核实之前的审计结果
。这些调查可能包括对被审计对象的业务流程、内部控制制度以及财务数据的再次检验。通过现场调查,可以更加全面地了解被审计对象的运营情况,排除偶发性错误和漏洞。3.
口头询问
审计回访中,审计人员会与被审计对象的相关人员进行口头询问。通过与被...
审计
一般会问什么
问题
答:
推荐回答:看公司现有的规章制度,看进行员工的访谈,看前任的审计报告
。(3)你能发一些你以前的审计报告给我么?我想通过你的审计报告来确认你的审计水平。
面试人的目的:考察你的审计思路与方法
。推荐回答:一般都拒绝,因为这个是涉及到公司的机密信息。作为一个内审人起码的职业道德。(4)你能谈谈...
审计
查账都查什么细节
答:
5、通过账面数字和票据的分析发现异常
。如被审计单位收支业务的超常量变化,以收支票据的不合逻辑现象,如发票连号或颠倒、商品名称超经营范围等。审计对对开假单据报销的查账技巧:这种作案手段大都是直接经管财物的产、供、销人员或金融管理人员,他们在作案时开假单据的形式很多,而且比较复杂,但分析...
审计询问
有关货币资金的要询问什么?
答:
序号 控制环节
问题
1 规章制度 是否建立了健全的适合于企业自身情况的成文的货币资金和票据管理制度及流程体系?制度名称是? 2 授权批准 是否建立了严格的货币资金业务的书面授权批准制度,明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施? 3 职能分工 出纳人员是否除登记出纳账簿外,不得兼任...
工程
审计
常见的六个
问题
答:
结算管理可以说是
审计
工作的核心工作,直接涉及大额工程费用的支出,而结算的成功必须与结算依据对应,同时还要认真核对计算的过程。这里需要具备对整个项目各个环节的系统性思考,也需要扎实的造价专业知识。结算管理中
问题
有:图纸工程量计算、定额套取、取费、计税的错误;人材机价差计算错误;签证事项与实际不...
应聘
审计
岗位面试会问哪些
问题
答:
答:内部审计是公司内部的组织机构,具有监督检查企业的财务管理方面的缺陷,更有效的帮助企业的各方面利益不受损失职能。我认为内部审计比外部
审计的
重点为1、本单位及下属单位内部控制制度(内部会计控制与内部管理控制)的完善程度评估与执行情况检查;2、对公司预算执行情况进行检查与监督;3、对各经济实体...
招标
审计
一般会问什么?
答:
5 中标企业的资质是否符合要求,是否有足够的能力、经验和信誉来履行合同义务。6 合同履行过程中是否存在质量问题、进度问题、款项支付问题等。7 是否存在其他风险和问题,如保证金管理、文件保存、公告公示等。以上问题只是招标
审计
中可能需要关注的一部分问题,
具体问题
会因为不同的项目、行业和公司而有所...
审计
过程中审计人员需关注
问题
答:
审计
人员关注
的问题
较多,包括但不限于:企业内控设计及执行情况、财务核算流程、大额资金收支情况、资产权属问题、资产价值问题(如资产是否存在减值或跌价问题,是否存在坏账问题)、负债是否记录完整、是否存在虚增利润或隐藏利润、是否存在不符合商业实质的关联方交易、关联方交易定价是否公允等等。被审计单位在...
面试
审计
人员都需要问哪些
问题
答:
加班和出差对我来说没什么
问题
。最后,因为贵所是外资所,在
审计
过程中更加严谨,制度也完善,如果能来实习,应该会有和内资所不一样的收获。2、你觉得你有什么缺点?参考:第一,我刚毕业,经验方面不足,所以我会在工作中积极完成工作,以积累各方面的经验。第二,我的执行力不错,通常领导安排的...
审计的问题
答:
从财政财务
审计
角度出发,主要会计账户及经济业务的项目审计目标有以下几个方面: 1.现金(包括银行存款)项目审计①有关现金的内容控制制度是否存在和有效; ②现金收支业务是否完整地入账,有无遗漏; ③记录在账的现金是否确实存在,有无挪用现象,是否属于被审计单位所有; ④现金的会汁记录是否正确无误; ⑤有...
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