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速达软件进销存期间怎么结账
请问一些专业人员
速达
3000XP
进销存
和账务系统结合使用,在
结账
前要输...
答:
1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账
3.所有凭证审核并登帐 4.结转损益 5.期末结账
速达
3000
怎么
结帐?
答:
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”
。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面...
速达
系统中
进销存结账
结和结转销售成本凭证分别是
怎么
写的,两者有什...
答:
进销存结账凭证涉及包括多个用途,比如日常领料,
生产领用等等 对应分录如下:借:生产成本、管用费用等 贷:原材料、库存商品等 结转销售成本凭证主要是在销售过程中的商品成本结转
对应分录:借:主营业务成本 贷:库存商品 希望可以帮到你。
速达
3000PRO
进销存结账
?
答:
因为你是进销存与财务结合着使用的,
所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账
。如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用
速达
5000
进销存结账怎么
操作?
答:
业务里面有个期末结账,选择进销存结账就好了
。 出现你那问题,你先让别的用户退出软件,如果还是不行的话就把服务器停止,把登录日志和运行日志都清空,再重新开启软件,做上述步骤。
速达
3000pro月末
结账
步骤
答:
亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的
期末结账
。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助 ...
速达
3000
进销存如何
月末处理
答:
1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存
期末结账
,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。1、进销存期末处理 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行...
速达
5000
软件进销存
月末结帐流程
答:
日常单据凭证制作-业务
结账
-
进销存
期末结转成本
速达
5000
结账
问题
答:
如果是进销存与财务结合使用要有顺序的,要先处理所有进销存业务后进销存结账,然后处理所有账务业务后财务结账 操作 1进销存 业务-期末-进销存结账 2财务结账
账务-期末结账
速达
5000工业版的结帐流程
答:
如果是分开使用的话 随便你先接 业务还是财务都可以,就是结财务的时候 一定要先 计提折旧 固定资产 还有工资、出纳系统这块儿做完之后才可以结总帐模块,如果
进销存
与账务系统是结合使用的话,那就必须先重算成本再结掉业务这边,最后 结财务,结财务也是先要结其他模块,最后结总帐的。。。
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