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12月份怎么反结账
用友t3
反结账
的操作步骤
答:
反结账。
在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认
,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H”组合键,弹出一个提示“恢复...
用友t3反记账
反结账怎么
操作
答:
用友t3反记账反结账怎么操作步骤如下:
1、点开总账系统,点击【月末结账】;2、选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”
;3、输入登录操作员的密码,【确定】即可;4、确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。用友T3用友通是一款面向成长型企业开发设计...
金蝶年底结账后
如何反结账
答:
金蝶年底结账后是无法跨年反结账的
。如果不是在年底12月份做了结转处理,
那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账
,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存。
a6财务软件
12月份怎么反结账
答:
这个是参数设置的问题
。在总账管理 - 初始化 - 参数设置,在最下边有一个参数:不允许跨年度反结账,取消勾选;点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。
...软件月末结账之后如果发现错误,
如何进行反结账
操作和取消凭证记账...
答:
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可2.反记账:总账-期末-对账
,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3...
金蝶KIS迷你版中
怎样反
过账,账应调在2013年9月,错调在2012年
12月
,怎么...
答:
1、如果
12月份
凭证审核了,则需要进行消审操作 2、按下CTRL + F12 ,系统提示
反结账
,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份 3、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功 4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作 5、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入...
金蝶KIS标准版中,我要把全年的账都反过账,
怎么
操作呢,谢谢!
答:
12月份
开始 先
反结账
Ctrl+F12 再反过账Ctrl+F11 到11月份后 反结账 Ctrl+F12 再反过账Ctrl+F11 直到1月份 (诚恒科技 深圳金蝶服务商)
用友软件
怎样反结账
和反过账?
答:
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上
月
的账务进行
反结账
;我们可以先看一下财务软件的右下角...
用友结转上年度后还能反结转吗?
答:
1、传统结转模式(
12月
结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常
反结账
反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。3、如果...
用友T3
如何反
记帐、反结帐、反审核
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行
反结账
的
月份
,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反...
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