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企业已付银行未付怎么做账
上季度计提社保,实际
银行已经付款
了,但
企业未
做付款,这个季度
怎么做账
...
答:
计提社保费用,通常应计入其他应付款科目,如
银行已付
而
企业未
进行会计处理的,属于未达事项,那么,在本期补制
银行付款
凭证就可以了,按照已挂账和实际付款作如下会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 请核实实际挂账科目,正确编制会计分录。
银行已付企业未付
会导致银行存款日
记账
账面余额大于银行存款对账单余额...
答:
是对的。假设一种情况比较便于理解 银行日
记账
银行对账单余额 期初 100 100 减
银行已付企业未付
-50 结存金额 100 50
不能确认收入的“已发商品”归终未收到货款,
如何
进行财务处理
答:
工程款未到帐,发票已开,账务处理既然工程款发票已开,就应该确认收入:借:应收账款贷:工程结算 会计中已发货已收款,未开发票
怎么做账务
处理会计中已发为预收账款反映,会计分录如下:借:
银行
存款贷:预收账款发票开具以后再确认主营业务收入,冲减预
尚未付款
,材料已到货,发票未到,如何账务处理?
会计实务
答:
银行存款余额调节表
企业银行
存款日
记账
余额:147800 (1) 银行对账单余额:174800 (5)加:
银行已
收
企业未
收的款项合计25000(2) 加:企业已收银行未收的款项合3800 (6)减:银行已
付企业
未付的款项合计100 (3) 减:
企业已付银行未付
的款项合500(17100- 11700=5400)=5900...
刚注册的
公司
,
银行
对账单里有一笔钱是付货款,该
怎么
做会计分录?_百度...
答:
做一份银行调节表就行了,不用做会计分录。一边是银行对账单,一边是企业的日
记账
,银行的对账单加上企业已收,银行未收的数,减去
企业已付
,
银行未付
的数。日记账那边的加上增加的,减去未付的数(原理跟对账单相同),如果账没记错的话,两边就可以对上账了。银行对账单上的小额账户费怎么做会计...
银行对账是
怎么
回事啊? 什么
银行已
收、
企业未
收啊,求详细解释
答:
这也会导致银行和企业的账目登记会有差异;银行已付、企业未付这个定义就不给你解释了,一般发生在企业委托银行代付的时候;与之相对应的是
银行未付
、
企业已付
,这种情况比如说企业开具了转账支票付款。以上是对你问题的回复,希望能对你有帮助。公式:企业日
记账
余额 +
银行已
收
企业未
收 - 银行已付...
企业
购入材料6000元已入库,
银行
存款
支付
3000元,余款
未付
,这一经济业务...
答:
a\c\d 借:原材料 6000 贷:
银行
存款 3000 应付账款 3000
...购买材料,钱
已支付
,货物也已经运到,但对方还未开具发票,
如何做账
答:
购买10万货物,先付8万,写欠条2万,对方给10发票,我
如何做账
借:(货物)-10万 贷:
银行
存款-8万 应付账款-2万 这是完全可以的,不存在虚增支出的情况吧,现在买卖哪里没个应收应付的(看你实际货物的到位情况,还有你自己的解释呵呵)材料已到,也领用出去了,款
未付
,但发票未到,...
已付款
但是未拿到发票会计
怎么做账
?
答:
可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款 贷:
银行
存款 2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于
企业
日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (2)若该款项用于购买原材料...
去年的保险费
银行已付企业未做账
,企业今年
怎么
做
答:
银行已付
时:借:其他应付款 ,贷:银行存款,不做这一笔的话,你的银行存款不平的。如今你要做的就是:借:以前年度损益 调整 贷:其他应付款 结转以前年度损益 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 满意的话,请采纳一下,谢谢 ...
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