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内部审计为谁服务
《财经法规与会计职业道德》的考试重点是哪些?
答:
(二)注册会计师审计与
内部审计
的关系 (三)会计师事务所业务范围 1.依据《注册会计师法》承办的审计业务 2.会计咨询、会计
服务
业务 第五节会计机构和会计人员 一、会计机构的设置 (一)单位会计机构的设置 (二)会计机构负责人(会计主管人员)的任职资格 (三)会计人员回避制度 二、代理记账 (一)代理记账的业务范围...
急求:管理会计读书笔记5000字。谢谢
答:
内部审计
师协会(IIA)美国会计协会(AAA)1.5.3 胜任能力、判断和伦理行为 会计信息的整合性要求诚实和严格遵循职业道德,即要求做正当的事。CPA应遵循公众利益,所谓公众利益就是会计职业界所
服务
的个人和机构的利益。其他原则强调了诚信、客观、独立性以及完成职责时保持应有关注的重要性。1.6 会计职业...
初级会计考试难度大吗?怎样备考效率最高?
答:
三、助力职业发展 CMA持证者可以通过对市场的调查以及对企业各部门、流程、员工的把控来为绩效管理、成本控制、风险评估等内容提供有效的管理,还能应用财务分析、财务管理、财务决策等方式来为管理层提供战略决策的支持和依据,从而为企业创造财富。 CMA持证者可以从事财务分析师,成本会计,高级会计,到
内部审计
,财务经理...
学
内部审计
方面的书籍有哪些
答:
经济学、统计学、管理学、会计学原理、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、审计学原理、企业财务审计、审计实务、经济效益审计、审计法规、
内部审计
学、内部控制学、社会审计、经济法、税法等。审计是一个比较需要综合素质的专业,需要你懂很多知识,所以对企业管理、内部控制、经济环境什么的都需要了解 ...
一季度工作总结报告5篇
答:
让部门每个职工明确“我
为谁服务
”“该如何服务”。同时配套部门相关管理制度确保
服务服务
质量上一个新的台阶。 一季度工作总结报告5 一、一季度目标指标完成情况 二季度未发生人身伤害事故,及重大设备、火灾、交通、职业病及职业中毒事故,环境污染事故为零,目标指标完成。 二、主要工作完成情况: 1、安全管理方面: ...
什么是与财务报表编制相关的
内部
控制?
答:
此外,标准将控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控作为框架的五大组成要素,
服务
于上述三大目标。 事实上,当今世界另外几个主流内部控制框架如加拿大的CoCo、英国的Cadbury报告、国际
内部审计
师协会(11A)的SAC、信息系统审计与控制协会(1SACA)的Cobit都与COSO框架紧密相关。我国有关部门制定的...
之前的财务虚开发票对接手人有影响吗?
答:
除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或
服务
的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。为
内部审计
及核数,每一...
谁能帮忙找一篇关于中小企业财务创新的外文文献,最后还带中文翻译的...
答:
另外, 很多中小企业尚未建立
内部审计
机构, 财务不公开, 股东会、监控会、职代会的监督也流于形式。二是考虑到内部控制经费的代价。中小企业内部控制系统的缺乏带来了许多问题, 不仅明显地增加了欺诈和盗窃行为发生的机会, 而且也增加了依据不确切、不及时的财务信息做出不良决策的机会。(四) 融资困难, 投资盲目1....
会计做账不及时违反什么财经法规
答:
公司收入不入账 会计担刑事责任,从事生产经营的纳税人采取隐瞒收入的手段,少缴应纳税款的,是偷税。纳税人偷税的,由税务机关追缴少缴的税款、滞纳金,并处少缴税款50%以上5倍以下的罚款。构成犯罪的,移送司法机关处理。一、会计法律 由全国人民代表大会及其常务委员会经过一定立法程序制定的有关会计工作...
有谁知道郑州亚细亚的详细资料啊?帮帮忙,急用!!!
答:
我们认为,对我国企业
内部
控制的改进,可从两方面人手,其一是由权威部门制定内部控制的标准体系;其二是对企业内部控制的
审计
作出强制性的安排,做到二者并举。 1.建立内部控制标准体系 首先,建立内部控制标准体系是一项国际惯例。长期以来,内部控制一直被视为企业内部事务,属企业管理当局责任范围内之事。纵观美国注册会计师...
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