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内部审计看什么书
CPA的会计和
审计
的学习方法
答:
主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、财务管理、市场营销、经济法、初级财务会计学、中级财务会计学、高级财务会计学、成本管理会计、审计学基础、注册会计师审计、计算机审计、
内部审计
、政府审计、独立审计准则、会计信息系统等。急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车...
大家在理论方面内外部
审计
开展的舞弊审计有
哪些
异同?在实践层面呢?_百 ...
答:
内部审计
的结论往往是外部审计确定审计重点和范围时不可缺少的部分;而外部审计中发现的问题、调账意见和《管理建议书》(或处罚决定)则成为被审计单位改进经营管理、加强会计工作的重要依据。小编针对问题做得详细解读,希望对大家有所帮助,如果还有
什么
问题可以在评论区给我留言,大家可以多多和我评论,如...
关于
内部
控制、财务预算的
书籍
答:
1、《
内部
会计控制与全面预算管理》,本书重点讲解了内部会计控制概要、货币资金控制、采购与付款控制、销售与收款控制和全面预算管理,并附有具体实例。2、《财务管理》,财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。3...
有
什么
好的关于会计的
书籍
吗?
答:
《审计学:一种整合方法》作者:(美)阿尔文·A·阿伦斯 出版社:中国人民大学出版社 本书是美国最经典的现代审计学教材之一,全球多所知名大学都在使用。如果你想学习西方尤其是美国的审计理论、实务,这本书无疑是最好的老师。《索耶
内部审计
:现代内部审计实务》作者:(美)索耶 出版社:中国财政...
公司
审计
前需要准备
什么
东西
答:
2、3个会计辛辛苦苦工作一年才把一家公司的账做好,凭
什么审计
过来2、3天就把所有账看完了?重点就在于一份详细的待补资料清单。本文就自己八年会计师事务所审计生涯进行总结,提供一份审计必备待补资料清单供广大会计、审计同行使用。我知道你们多数会计都想我们审计早点走!!走完没几天就会催我们要...
内部
控制与
审计
研究论文
答:
摘要:随着现代企业的发展,
内部审计
职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人一些启示。 关键词:内部审计控制;财务风险的价值;分析 内部审计是重要的 企业管理 工具及手段,主要对现代企业进行内部监督及控制职能。
内部审计
的起源和发展
答:
在美国,20世纪30年代末期的“华尔街”金融危机,促使了美国现代
内部审计
的产生。20年代至40年代初期,美国现代内部审计迅速发展,其标志是建立了以评价内部控制系统为基础的抽样审计方法,同时内部审计领域从传统的财务审计扩大到效益审计,并于1941年在美国纽约成立了“内部审计协会”。20世纪70年代,世界内部...
审计
都有
哪些
证书?
答:
大学里可以考与
审计
有关的证书吗?若有,是
哪些
?如果你是打算去事务所做审计的话, 直接考CPA-其他任何都没用, 中注协的报考规定你去官网自己看, 只要大学给你出一个证明书也是可以报名的.如果你是打算做企业
内审
, 那就考CIA,这个证书比CPA简单的多, 事务所咨询部门的可以考虑,而且你准备的好 ...
内部审计
基本准则具体有
哪些
?
答:
第十二条
内部审计
人员在审计过程中,应充分考虑重要性与审计风险。第十三条 内部审计人员应考虑组织的风险及管理的需要,制定审计计划,对审计工作做出合理安排,并报经主管领导批准后实施。第十四条 内部审计人员在实施审计前,应向被审计单位送达审计通知书,并做好必要的审计准备工作。第十五条 内部审计...
监事对公司
内部审计
需要提申请书吗?
答:
取决于公司的
内部审计
管理模式。大致可以分为以下五种模式。第一种是内部审计机构隶属于财务副总(财务总监);第二种是内部审计隶属于总经理(总裁);第三种是内部审计机构设在监事会;第四种是内部审计机构隶属于董事会;第五种是董事会领导的审计委员会。
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