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审计
日记制度的
问题
是什么?
答:
目前,
审计
日记是否及时编制没有检查,编制的好坏没有具体的评判标准,与审计人员的激励考核机制不挂钩,是审计日记难以达到预期效果的最直接因素。希望我的回答能帮助您解决
问题
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哟。再次感谢您的
提问
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审计问题
汇总分析还可包括哪些内容
答:
6.原因分析
审计
发现
问题
的原因分析有较大的难度,因为原因都会涉及经营管理深层次问题。审计人员因为对经营管理信息不能全面掌握以及政策的理解水平有限,而不能透彻地分析出原因。但是,还有很多问题的原因能够从控制和风险的角度来进行分析,并且能分析出找到解决
答案
的原因来。
在对ABC公司2014年度财务报表
审计
中,注册会计师了解和测试了与应收账...
答:
(1)检查银行存款日记账,收款凭证及银行对账单,查明是否收到该笔金额,以及如何进行会计处理等。(2)检查销售合同及销售退回相关的贷项通知单,发票,入库单,查明退回货物是否已验收入库。(3)检查代销合同和代销清单,查明是否存在编制虚假代销清单,虚增本期收入和应收账款的情况等 (4)查明分期...
审计
学案例分析
答:
案例三分析:财政部《实施<企业会计制度>及其相关准则
问题
解答》(财会〔2001〕43号)文规定:土地使用权转入房屋、建筑物的价值后,其价值摊销年限如何确定?答:公司以购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权的账面价值,转入开发商品房成本,或转入在建工程成本后,其账面价值构成房屋、建筑物实际成本...
我很着急想要知道我公司接受了公司内部
审计
,发现了
问题
,
答:
同学你好,很高兴为您解答!主要根据
审计
报告的审计建议,落实各整改项目的整改责任人和整改时间,并详细明确整改要达到的效果,当然效果肯定要跟审计报告中的建议一致,甚至比建议更进一步。希望我的回答能帮助您解决
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(一)资料:ABC会计师事务所的A
和
B注册会计师负责
审计
甲公司2008年度财务...
答:
顾客订单经批准之后,需要编制一式四联的销售单,各仓库只有在收到经销售主管批准的销售单时才能供货。(4)甲公司开具销售发票的人员在开具发票前没有进行独立检查。应建议有关人员在开具发票之前,检查是否存在装运凭证和相应的经批准的销售单,并认真核对装运凭证上的货物数量与销售发票上的货物数量是否...
指出ABC会计师事务所(包括
审计
项目组)在业务质量控制方面存在的
问题
,并...
答:
审计
小组人员之间互相复核不恰当。复核人员应当是拥有适当的经验、专业胜任能力和责任感,因此,确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作,这样才能够达到复核的目的。A注册会计师安排项目组人员内部的交互复核,没有按照复核的要求选择恰当的复核人员,存在
问题
。容易造成...
注册会计师
审计
应付帐款时,应着重审查哪些内容,为什么
答:
审计
人员应结合以前年度审计情况,对应付账款明细余额进行调查分析是否存在负数余额;是否将本应在 “其他应付款”、“预付账款”等科目中核算的账项一并在“应付账款”科目核算。如存在此类
问题
应作重新分类处理。3.函证应付账款。一般情况下,如果是连续委托审计的企业,且存在审计程序得到较充分实施时...
审计
方法中函证与询问的区别?
答:
同学你好,很高兴为您解答!函证是通过信函,向外地或者不方便直接询问的交易方发函证实交易的真实性和完整性。询问是通过面对面的
提问和
回答进行了解相关事项的具体信息。他们主要是途径不同。希望我的回答能帮助您解决
问题
,如您满意,请采纳为最佳
答案
哟。再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业...
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