33问答网
所有问题
当前搜索:
调查表不能应用于内部控制的描述
用
调查表
法的形式,对存货的
内部控制
制度提出10个问题
答:
如何处理,有无单独的缺陷产品存放区,有无相关单据给相关部门进行处理二、存货出库时手续是否完备:1.填写是否完整、有无领导审批、相关责任人有无签名2.出库程序怎样安排:仓库有无配备专职出库人员、运输工具如何安排三、存储期间发生毁损如何处理:1.人为原因如何处理:保管不当、丢失2.
不可
抗因素如何...
事业单位
内部控制
工作中存在的问题与遇到的困难(两篇)
答:
从整体来看,事业单位
内控
人员的素质偏低,尤其在一些基层单位,内控知识缺乏,或缺少相应的内控经验,内控人员难以胜任工作,
不能
有效的实现
内部控制
所预测的效果,导致内控执行时缺乏必要的力度,使内控失效。 (三)内控制度残缺,内控机构缺乏独立性 我国事业单位内部控制所规范的范围过于狭窄,导致制度成为摆设或者残缺的现象。此...
还有这几题呢,谢谢了,这是继续教育试题
答:
C.反映问题不全面,仅限于被
调查
事项的范围 D.难以用见面的语言
描述
内部控制系统的细节 18.在下列情况下,审计人员应当将有关会计账户或交易的部分或全部认定的控制风险评估为高水平的有:(D )A.内部控制极不健全 B.相关内部控制完全失效 C.难以对
内部控制的
有效性作出评价 D.不打算进行内部控制...
2017年初级审计师考试《审计理论与实务》测试题及答案
答:
1. 审计人员对内部控制进行调查后,可以采用
的描述内部控制的
方法有:ABC A .文字说明法 B.
调查表
法 C.流程图法 D.录像与录音法 2. “资料 1 ”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括: AB A .实物控制 B.凭证与记录控制 C.职责分工控制 D.业务授权控制 3. “资料2”所述情况,违反了存货内部控制...
2,简述用以了解被审计单位及其环境的风险评估程序有哪些.
答:
---一、调查了解内部控制制度,并把调查了解的惰况记录下来形成工作底稿。内部控制制度调查记录的方法通常有三种,即
调查表
(问卷)、文字表述和流程图。二、进行穿行测试。所谓穿行测试就是指在每一类交易循环中选择一笔或若干笔业务进行测试,以验证工作底稿上
描述的内部控制
制度信息的客观性和真实性也叫...
内部控制调查
分析表属于审计证据吗
答:
可以做为审计依据。审计证据是在审计过程中发现的问题的证据。而
内部控制
手册是根据公司的规章制度,流程文件等编制的控制指导和实行文件。是发现问题是异常的依据。百度知道 提供内容
内部控制
评价方法有哪些
答:
访问前应根据
内部控制
评价需求形成访谈提纲,撰写访问纪要,记录访问的内容。为了保证访谈结果的真实性,应尽量访谈不同岗位的人员以获得更可靠的证据。如分别访问人力资源部主管和基层员工,公司是否建立了员工培训长效机制,培训是否能满足员工和业务岗位需要?2.
调查
问卷法 调查问卷法主要
用于
企业层面评价。
...年辽宁省会计继续教育考试答案(新企业
内部控制
规范)
答:
D.内部会计控制【答案】A 9.PCAOB受美国证券交易委员会的监管,但不属于政府机构,PCAOB的每个委员都是全职独立的服务人员,他们
不能
受雇于“PCAOB”以外的任何机构、个人或从事任何商业活动,且不能从公众会计公司获取任何好处与利益,任期( )年,每人最多两任。A.3B.5C.10D.12【答案】B 10.
内部控制的
目标是( ...
内部控制的
评审包括哪些步骤
答:
(一)了解并
描述内部控制
制度 评审内部控制制度,首先应了解内部控制制度。一般来说,任何一个单位,无论规模大小和生产经营特点如何,其内部总是有一定的
内控
制度,存在的差异主要表现为其内部控制制度的健全性、有效性在程度上的不同。 了解内部控制制度主要应作好以下两项工作: 1.搜集资料和进行初步
调查
。搜集资料指...
如何完善企业
内部控制
自我评价报告
答:
(1)文字
描述
法。就是通过现场询问、观察等手段将了解到的内部控制情况,用文字形式描述下来的方法,表述其组成控制情况的内容,再由审计人员对这个系统的控制情况进行判断分析,判断其控制点的控制措施是否完整,以确定其健全性。(2)调查法。
内部控制调查表
一般是审计人员针对各项具体的控制措施事先拟定一...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么是内部控制
内部控制基本要素
内部控制包括
调查表不能应用于内部控制的描述