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财务内部控制制度内容
财务
核算自查报告5篇
答:
《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、《行政单位
会计制度
》、《事业单位会计制度》及《
内部会计
控制规范》。 三、检查
内容
和重点 1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书。 2、会计账簿设置是否合规、是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度。 3、
会计内部控制制度
是否健全。 4、包括
财务制
...
急!急!
财务
管理中事中
控制
的意义
答:
内部财务控制
是利用控制论的基本原理和方法,对财务活动进行科学的规范、约束、评价等一系列方法、技术、程序及理念的总称,以期达到财务活动预定目标的活动。[编辑]内部财务控制的特点 1.内部财务控制是控制论在企业财务活动中的具体运用。其理论依据是控制论,而非《
会计
辞海》、《新会计大辞典》中狭义的政策、
制度
和...
审计回访主要检查
内容
有
答:
审计回访的主要检查
内容
包括审计建议的落实情况、
财务
状况的改善情况和内部控制的完善情况。1、审计建议的落实情况:审计回访首先关注审计建议的落实情况。审计人员会检查被审计单位是否按照审计报告的建议采取了相应的措施,是否已经纠正了存在的问题,是否已经建立了有效的
内部控制制度
等。如果被审计单位没有按照...
民办学校
财务
管理自查报告
答:
下面是我收集整理的2021民办学校财务管理自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。 民办学校财务管理自查报告1 学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将自查情况报告如下: 一、
财务内部控制制度
建设和执行情况 我校能严格...
如何建立有效的
内部控制制度
答:
这一缺憾导致
会计
造假行为严重,
财务
信息严重失真,各种违法违纪现象愈演愈烈,因此,建立健全
内部控制
显得尤为必要。(1)建立健全内部控制是贯彻《会计法》等法律法规,加强会计核算,提高会计信息质量的必然要求;(2)建立健全内部控制是加入WTO,参与国际竞争的迫切需要;(3)建立健全内部控制是转换经营机制,建立现代企业
制度
,...
如何发挥
财务
人员的
内部控制
作用
答:
其自身所发挥的监督与控制作用就会受到限制,甚至还可能给自身带来风险。由此可见,会计人员对企业进行
内部控制
作用需要在分离
会计控制
权的基础上实现。(二)会计控制权是会计人员在对企业进行
财务
管理时所拥有的权力,它包括的
内容
有很多,比如:产权界定权、投资策划权、会计选择权、收益反映权、
会计制度
的...
百货公司
财务
管理
制度
的范文怎么写
答:
其投资形成的子公司实行独立核算,但在经营目标、财务核算、资金上实行统一管理。第五条总公司法定代表人及总经理、财务负责人、财务管理部门经理在
财务会计
管理上的主要责任:1、对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;2、具体确定公司
内部财务
机构的设置,建立健全
内部控制制度
;3、组织拟定内部财务管理办法,...
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