我是会计新手,做内账的,但是这个月的现金余额和出纳的对不上,收入多记了,支出少记了。

我查了两次凭证,找出了一些错账,上个12月的收入我记在本月1月份里了,这错了吗?好像现金要收付实现制吧?

第1个回答  2012-02-21
对账不但要看每笔金额,而且要看记的方向,你说收入多记,支出少记,会不会是把支出记在了借方,或是收入记在了贷方;如果每笔金额都对上了,很有可能是上面说的问题。另外用EXCEL电子表格来对账很快,比计算器加要好的多。追问

记账方向和金额我仔细对了,没有其他错误的了,本期所有账户借贷发生额也平衡,所有账户期初余额因为以前的账不完整,我得不到准确的数字,没法做余额试算平衡表。
这个公司只抓住现金和银行存款两个,其他都核算不清楚。这可怎么对账呀?

追答

对账是对某个时点的发生额及余额,所以出纳和会计都要统一在同一个时点上,比如对1月31日余额,那么2月份的发生就要剔除,另外期初余额如果和账对不上,不是你的问题,你只要把你接手时期的发生额搞清楚就可以了,以前的报表总应该是平的吧,就按原来的报表接着编。老板要调以前的账,那是你额外加班,别那么傻干,要工资;否则就说没有办法调,账都已经做了。

追问

好了,问题还 是和老板沟通好再解决,我自己再看看了。以前的报表我这没有,或许他们都不出报表的,谢谢你!

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第2个回答  2012-02-21
内账没必要讲求什么制度。关键要根据本公司管理的需要和领导的要求来记账。你记的不错,只是一个对账问题,可以用说明的形式或用调整的形式来做一下处理就行了追问

还是有点不懂,为什么她可以把12月份的收入做到1月里这样不是乱了吗?还有今天查出了好多了是2月份的支出。越查账差得越大,我想可能还是不能把12月份的收入记进去。请你解释下哦》》》

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