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应付账款借方余额调到其他应付款分录怎么做
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第1个回答 2016-11-15
应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可,分录是
借:其他应付款—某某
贷:应付账款—某某
第2个回答 2019-04-04
如果应付账款余额在借方,可以进行重分类调整的.把应付账款的借方余额重分类到预付账款的借方去.就好了.
第3个回答 2016-11-12
应付账款借方余额调到其他应付款分录
借:其他应付款
贷:应付账款
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应付账款
的
余额
能 结转其到他
应付款
么?
分录怎么做
?
答:
一是还没给人家,后续支付与否不确定,即成为或有负债,可转入
其他应付款
借:
应付账款
—**公司 贷:其他应付款—**公司 另一种可能,不付对方了,记入营业外收入,等于债务重组 借:应付账款—**公司 贷:营业外收入—债务重组收益
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答:
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账分录
:借:
应付账款
贷:长期借款
其他应付款
其他应收款 轻易不要这样调,会吃大亏的,除非税务局有人。
借
应付账款
贷
其他应付款
用转账凭证吗
答:
借
应付账款
贷
其他应付款
是用转账凭证的。转账凭证是根据转账业务(即不涉及现金和银行存款收付的各项业务)的原始凭证填制或汇总原始凭证填制的,用于填列转账业务会计
分录
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