用友U8怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录.

如题所述

第1个回答  2022-10-24

用友U8怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录.

期间损益结转在软体中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。

具体步骤:

    首先进入到总账系统,在总账系统中,点选结账按钮,进入到结账的介面;

    开始结账介面,我可以看到提示我们的一些注意事项,包括本月结账的内容无法进行填制其他凭证,有未录入的凭证无法进行进行结账,每月对账后才能结账,年底需要资料备份才能结账等一系列的提示;

    核对账簿,在该页面,能够看到一些核对账簿的一些内容,比如总账与明细账的核对,总账与部门账,总账与客户帐的核对,总账与供应商的核对,总账与个人帐的核对,总账与专案账的核对。此时点选对账,就可以开始对账;

    对完账,可以看到月度财务报告的内容,其中包括资产资料,负债的资料,权益的资料,等相关资料。如果对账合格就能看到借贷方的资料相等。

    结账完成时,将提示结账完成,届时会提示进行资料的备份,从而使资料更加的安全与可靠。

怎样设定生成自动结转凭证

期间损益结转在软体中可以自动进行结转,在期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。
具体步骤:
首先进入到总账系统,在总账系统中,点选结账按钮,进入到结账的介面;
开始结账介面,我可以看到提示我们的一些注意事项,包括本月结账的内容无法进行填制其他凭证,有未录入的凭证无法进行进行结账,每月对账后才能结账,年底需要资料备份才能结账等一系列的提示;
核对账簿,在该页面,能够看到一些核对账簿的一些内容,比如总账与明细账的核对,总账与部门账,总账与客户帐的核对,总账与供应商的核对,总账与个人帐的核对,总账与专案账的核对。此时点选对账,就可以开始对账;

用友u8erp系统没有录入销售发票,怎么生成分录

采购材料的过程,材料的单价不是固定的,变动是不可避免的。而用友软体,正是反映了材料资金流动的这一规律。从合同开始,每经过一个环节,都存在价格变动的可能。 一般在采购管理模组,将价格填入“材料采购发票"后,经过“储存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程式了。 至于“稽核”,是在“库存管理”模组进行的。就是对采购入库单进行“稽核”。经过稽核后,转入“存货核算”模组进行记账、生成凭证,结转到“总账 ”。 (请参考)

金蝶KISS迷你版设定自动结转生成多借多贷分录凭证

设定自动转账方案。解决方案:
(1)【账务处理】→【自动转账】→【增加】,输入方案名称、转账期间、凭证字。
(2)录入摘要,第一行科目选择生产成本科目,借贷方向选借方,转账方式为【转入】。第二行选择制造费用科目,贷方,转账方式为【按比例余额转出】,转账比例为100%;
(3)方案储存后,单击关闭按钮。双击选中转账方案,单击【生成凭证】,若科目有余额则按照所设方案自动生成一张转账凭证。
上例为结转制造费用,不论结转什么凭证,设定方法相同

请问月末结转数是自己填写凭证还是用友t3记账后会自动生成?

可以设定期间损益结转定义、汇兑损益定义等。定义好后系统会自动生成结转凭证。

如何在用友U8ERP中使用损益自动结转?

是在自动生成会计凭证初始时定义、设定的。
1、总账--期末--转账定义--期间损益--选本年利润科目(本年利润),点选中间某一个地方,然后确定。
2、到“转账生成”---期间损益结转---全选---确定,生成结转凭证,然后再去稽核该凭证
3、记账,结账
前提:其他凭证都已经记账!

用友U8怎样生成常用凭证

    在填制凭证时,可以将当前的凭证储存为常用凭证。

    在制证选单下储存为常用凭证,就在第一行的选单里,开启选单就可以找到。

    呼叫是在制证的页面点 F4,再点F2,就可以找到常用凭证。

常用凭证就是不用科目相同的凭证每次都新增科目,只要输入金额就行。

用友U8自动结转生成凭证后,我稽核以后,点选记账显示没有可以记账的凭证,是不是哪里做错了啊

1 上月是否结账,未结账的本月不能记账;
2 生成的凭证日期是否正确,日期如果是操作期间次月的凭证,不能记账;

供参考。。

用友哪些业务会自动生成的结转凭证

不知道你们有没有辅助核算,我想应该有。就是像那些资产类的,固定资产,无形资产等可以结转,但是结转完有的需要自己改下凭证。

在用友U8里,怎样做(损益结转.收入.支出各

总账,期末,转账定义,在本年利润科目中,填写4103后,点确定。
再在转账生成中,点期间损益结转即可。