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内部控制失败的典型案例
金融学基础习题与实训金融行业
内部控制
:操作指引与
典型案例
研究...
答:
课题的选题注重实际问题的解决,不仅关注理论研究的深度,也强调与实际操作的结合,提供了操作层面的指引。研究团队将通过深入分析
案例
,探寻有效的
内部控制
策略和会计准则实施路径,以期为我国企业的财务管理与合规性提供有力支持,促进我国会计行业的发展和进步。
万福生科财务造假
案例
分析论文
答:
因此,建议董事长和总经理由相互独立的.两个人担任,从而实现不相容职务相互分离的
内控
制度。 【参考文献】 [1]安雷娜.浅析创业板上市公司的财务造假问题——以万福生科为例[J].商情,2013(7):31. [2]胡伟.股权集中
控制
下的财务欺诈——基于万福生科
的案例
研究[J].商业会计,2013(12):44-46. [3]刘航.试...
内控
报告总体运行情况评价出不来怎么解决?
答:
内控
报告总体评价是根据内控审计的结果来作出评价,可以依据内控审计要求结合审计结果,把所有条目列出清单,当成总体评价。县级行政事业单位的内控环境比较薄弱、内控制度还不够完善,一些单位对此项工作缺乏理解和认识,多抱以敷衍应付态度完成,直接影响了内控报告编报质量。在内控建设应该有谁负责这一问题上...
金融行业
内部控制
内容简介
答:
在金融行业的运营中,
内部控制
起到了至关重要的作用。中国会计学会为深化这一领域的研究,根据其第七届理事会的科研规划,特别推出了《金融行业内部控制:操作指引与
典型案例
研究》一书。该书旨在推进中国会计理论的繁荣,解决当前企业内部控制、会计准则建设和理论研究中所面临的紧迫问题。这项财政部重点会计...
单位
内部控制
工作经验,做法及取得成效
答:
各县市区财政局应当于2016年11月15日前,向市会计管理处报送本地区单位
内部控制
基础性评价工作总结报告。报告分为两部分, 一是本地区部门(单位)开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、推广
的典型案例
等。 二是同步推进单位的《行政事业单位内部控制基础性评价指导评分表》、...
企业
内部控制
自我评价与审计:操作指引与
典型案例
研究内容简介
答:
《企业
内部控制
自我评价与审计:操作指引与
典型案例
研究》是一本旨在推进中国会计理论研究的著作。该书由中国会计学会根据其第七届理事会的科研规划发起,作为财政部2008年重点会计科研课题的一部分。课题的设立初衷是为了应对我国企业内部控制体系、会计准则建设以及理论研究中面临的紧迫和关键问题。课题涵盖了25...
公司
内部控制
工作总结汇报合集6篇
答:
公司
内部控制
工作总结汇报 篇2 为提升内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设,青岛交通运输委实施五项措施,强化内部控制建设。一是成立内部...总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及
典型案例
等。 四、有关要求 (一)加强组织领导。
单位
内部控制
工作经验做法及取得的成效
答:
单位
内部控制
工作经验做法及取得的成效 该局将内部控制建设工作分为梳理工作流程、健全
内控
制度、建立内控手册和开展内控自评四个阶段,明确了各个阶段的工作任务,并分步推进,取得了较为丰硕的工作成果,下面是我整理的单位内部控制工作经验做法及取得的成效,欢迎阅览。 单位内部控制工作经验做法及取得的成效1 为了有效防控...
银行案件警示教育心得体会范文(五篇)
答:
由总行编辑并下发全行员工学习的《中国建设银行警示教育案例》,收集了近几年来全行发生的30个重大
典型案例
,通过讲述分析具体的事例,详尽地描写了案件的经过,深刻地剖析了案件的成因,同时也揭示出那些曾经同我们一起并肩工作的同志是怎样走上犯罪道路的, 。我觉得这本书印发得非常及时,有很强的真实性,警示性和可读...
房地产企业
内部控制
有什么特点?
答:
本文综合运用经济学、审计学及财务会计相关理论,从企业财务
内部控制的
基本方法、地位、方式等方面的论述着手,重点选取
典型案例
---中国房地产行业的领军:深圳万科企业股份有限公司,通过分析其公司组织架构图,试图构建适合其组织结构及经营特点的财务内部控制制度,形成以财务为核心,覆盖生产、经营、管理等环节的财务内部控制...
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