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审计进度计划及进度控制措施
工程
审计
流程是什么?
答:
回答:一、工程项目的前期
审计
工程项目前期审计,主要是对工程前期准备工作及施工管理的各项内控制度进行审计。及早发现矛盾和管理上的薄弱环节,防患于未然,为后续工程施工打下坚实基础。 1、首先审查《工程承包合同》:是否签订了项目承包合同,合同双方是否具有法人资格和相应的履约能力,内容是否合规完整;...
如何进行内部
控制
的
审计
答:
经营方面的损失。一般来说现代内审有以下几个作用:(1)风险评估及预防风险评估是指内部
审计
对风险的识别及评价和评估相应
措施
应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险
控制
。内部审计通过将风险评价和...
如何提高
审计
工作质量
答:
为了提高审计质量,防范审计风险,提高审计工作的规范化和科学化水平,必须加强对审计方案的质量
控制
,充分发挥审计方案的作用。审计方案应具有编制的科学性和方案执行的严肃性的特点。一、审计实施方案编制及执行过程中存在的问题(一)审前调查不够深入细致。审计机关
和审计
组在编制审计实施方案前,应当根据审计项目的规模和...
内部
审计
如何开展基建跟踪审计
答:
(一)内部控制制度
审计
基建规章制度越是健全完善,工作流程越是完整有效、岗位职责越是明确合理,工程质量控制、造价控制、
进度控制
越是有保障。内审机构首先要审查基建内控制度的健全完整性,以及审查工作流程的完整性有效性。健全有效的基建制度为基建各部门充分发挥业务部门的管理作用提供保障。 (二)建设...
审核
计划
的作用
答:
审核计划的作用就是初步了解审计风险,因而在审计实施的过程中运用审计方法来
控制
或降低审计风险。审核计划包括总体审核
计划和
具体审核计划。总体
审计计划
的基本内容是:首先是被审计单位的基本情况。审计目的、审计范围及审计策略。重要会计问题及重点审计领域。然后是审计工作
进度
及时间、费用预算。审计小组组成...
内部
审计
工作情况总结
答:
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部
控制
手册》一书进行学习讨论,不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性,还使其他财务人员加深了对内部审计的认识,能更好的配合审计人员完成审计任务,建立了良好的内部审计环境。 2、加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的
审计计划
对各个项目进行检查,每月...
内审如何发现问题
答:
三、整改
措施
1. 合理的人力调配 车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船
进度控制
,每周 一、周四对单船节点未能按
计划
完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保
进度和
质量。 2. 加强现场整改及工艺纪律的培训 (1)在特殊位置...
什么是项目跟踪
审计
答:
建设项目跟踪
审计
的内容和方法 在建设项目开工前阶段,跟踪审计的主要内容主要包括:1.检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设
规划及
施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全。2.检查招投标程序及其结果是否合法、有效。
跟踪
审计
项目是否必须按跟踪审计报告拨付工程
进度
款?
答:
这个当然是必须的呀,一般来说必须按照这个工程的
进度
进行付款,这是正常的合理的要求。
审计
质量
控制
体系特征 是什么?
答:
审计
质量
控制
体系是根据提高审计质量这一目标建立起来的。整个体系都围绕这个目标,把各有关部门、各级的审计质量管理工作统一起来,有效地发挥各方面力量,按预定的期限和规定的
进度
,实施改善审计质量的各项目标和技术组织
措施
。因此,要使审计质量控制体系协调而有效地运转起来,必须要有明确的审计质量目标。...
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