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资金业务不相容岗位
缺乏会计职业道德的危害性
答:
(1)建立严格货币
资金
收支、保管的授权批准制度。单位的货币资金收支和保管
业务
,应当严格按照授权批准权限,办理货币资金收支、保管业务。岗位设置、人员职能分工坚持
不相容岗位
应当分离,相关机构和人员应当相互制约,确保货币资金的安全。 (2)建立健全实物资产管理的岗位责任制度。对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点、...
行政单位内部牵制规范
答:
(一)
不相容岗位
相互分离。合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。(二)内部授权审批控制。明确各岗位办理
业务
和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。(三)...
求各位帮忙给个答案 判断题 会天继续教育新企业内部控制规范
答:
13.在资金控制的
不相容岗位
相互分离中,出纳人员不得兼任( )工作A.会计档案保管工作B.会计档案销毁工作C.债权债务账目的登记工作D.固定资产的登记工作【答案】AC【解析】出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币
资金业务
的全过程。 14.企业采购业务的不...
如何打印必过!!2010年辽宁省会计继续教育考试答案(新企业内部控制规范...
答:
13.在资金控制的
不相容岗位
相互分离中,出纳人员不得兼任( )工作A.会计档案保管工作B.会计档案销毁工作C.债权债务账目的登记工作D.固定资产的登记工作【答案】AC【解析】出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币
资金业务
的全过程。 14.企业采购业务的不...
隐含职权是什么
答:
(1)建立严格货币
资金
收支、保管的授权批准制度。单位的货币资金收支和保管
业务
,应当严格按照授权批准权限,办理货币资金收支、保管业务。岗位设置、人员职能分工坚持
不相容岗位
应当分离,相关机构和人员应当相互制约,确保货币资金的安全。 (2)建立健全实物资产管理的岗位责任制度。对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点、...
行政事业单位内部控制规范做了哪些工作
答:
(三)制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、
业务
流程等方面形成相互制约和相互监督。(四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施...
企业经营风险分析与成本决策
答:
(1)建立严格货币
资金
收支、保管的授权批准制度。单位的货币资金收支和保管
业务
,应当严格按照授权批准权限,办理货币资金收支、保管业务。岗位设置、人员职能分工坚持
不相容岗位
应当分离,相关机构和人员应当相互制约,确保货币资金的安全。(2)建立健全实物资产管理的岗位责任制度。对实物资产的验收入库、领用、...
2005年高级会计师实务案例汇集(七)
答:
(5)某公司经理经常外出联系
业务
,回来后填制“差旅费报销单”,在“领导批示”栏经理直接签署同意,即予报销。 要求:根据上列资料判断其是否符合内部会计控制的要求,并说明理由。 (综合题)[本题4.00分]答案分析是 (1)不符合。会计与出纳是
不相容职务
。 (2)不符合。会计与出纳是不相容职务。 (3)不符合。办公用品...
企业内部控制对工作有什么启示
答:
内部稽核或称内部审查,是指在企业内部设置专门的机构和人员,进行日常的查核和监督。 企业内部控制制度的要点主要包括: (1)建立和健全分工负责制明确职权,落实责任。 (2)
不相容职务
严格分离,并实行回避,主要的不相容职务包括出纳与费用、上入账目登记,实物保管与相关的会计核算,
业务
授权、授权与...
请问各位:公司出纳人员也需有会计从业资格证吗?
答:
2、各单位不得任用(聘用)不具备会计从业资格的人员从事会计工作。不具备会计从业资格的人员,不得从事会计工作,不得参加会计专业技术资格考试或评审、会计专业
职务
的聘任,不得申请取得会计人员荣誉证书。可见,公司出纳人员属于会计人员,应当持有会计从业资格证书方能上岗从事出纳工作。目前,有部分企业(特别...
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