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资金业务不相容岗位
会计为什么不能兼职单证管理员
答:
职责分离——货币
资金业务
的
不相容岗位
至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与审计监督。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
企业内部控制的内容主要包括哪些 内部控制制度包括哪些内容
答:
内部控制制度包括哪些内容 1、单位应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准程序,办理货币
资金业务
的
不相容岗位
必须分离,相关机构和人员应当相互制约,加强款项收付的稽核,确保货币资金的安全。2、单位应当加强对筹资业务的管理,合理确定筹资规模和筹资结构,选择恰当的筹资方式,严格控制财务风险,降低...
汽车冲压零部件的财务
资金
成本有哪些组成
答:
内部会计控制的内容主要包括对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济、业务活动的控制:①单位应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准程序,办理货币
资金业务
的
不相容岗位
必须分离,相关机构和人员应当相互制约,加强款项收付的稽核,确保货币资金...
企业货币
资金
管理的论文应该从哪几个方面入手写
答:
③业务经办职务与会计记录职务相分离;④财产保管职务与会计记录职务相分离;⑤业务经办职务与财产保管职务相分离。货币
资金业务
的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的
不相容岗位
相互分离、制约和监督。1.2 对货币资金业务建立严格的授权审批制度建立授权批准的检查制度,...
授权审批制度包括哪些
答:
包括明确审批人员对采购与付款
业务
的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限;经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理采购与付款业务;对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,...
如何提高行政事业单位会计监管水平
答:
一是严格按照《会计法》的规定设臵会计机构、配备会计人员或者委托代理记账机构进行代理记账,建立财务人员岗位责任制度,每个财务人员的岗位和职责明确、清楚。二是贯彻“钱账分开”原则,不得由一人办理
资金业务
的全过程,确保
不相容岗位
相互分离。出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目...
怎样建立中小企业内部控制制度
答:
内部控制的基本原则是涵盖单位内部全部经济
业务
和各个部门与各个岗位,不得超越内部控制的权利,合理设置和分工,坚持
不相容职务
分离,权责分明,相互制约相互监督,确保合理控制成本达到最佳控制效果。 内部控制的主要内容包括对货币
资金
、 筹资 、采购与付款、 实物资产、成本费用 、销售与收款、 工程项目 、对外投资、担保等...
货币
资金
监督检查的内容
答:
(一)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币
资金业务不相容职务
混岗的现象。(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。(三)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。(四)...
加强货币
资金
内部控制的措施有哪些
答:
(一)
不相容职务
分离控制 单位应当建立货币
资金业务
的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金的
不相容岗位
相互分离、相互制约和监督。单位不得由一人办理货币资金业务全过程。不相容岗位分离的基本要求是实行钱账分管,使负责货币资金收付业务的岗位和人员与记录货币资金收付业务的岗位和...
货币
资金
监督检查制度设计的主要内容是什么?
答:
货币
资金
监控制度的设计内容包括货币资金内部控制制度的设计、货币资金收入的内部控制设计、货币资金支出的内部控制设计、货币资金清查的内部控制制度设计、备用金管理制度的设计等五项内容。
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