应付会计职责及工作内容

如题所述

公司有很多的职务,相对应的工作是不一样的,所以需要用各种不同的岗位职责来规定各种职责的内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  应付会计的岗位职责(一)

  1.负责自有品牌应付账的对账工作;

  2.负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;

  3.负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;

  4.负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;

  5.负责每月会计凭证整理归档及保管工作;

  6.每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;

  7.负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

  8.每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

  9.完成上级交办的其他工作任务。

  应付会计的岗位职责(二)

  1、 负责公司与各供应商的往来款项结算;

  2、 对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;

  3、 负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证,并对相应应付账款进行核算;

  4、 负责月度成本数据分析汇总;

  5、 上级领导安排的其他工作。

  应付会计的岗位职责(三)

  1、主要负责供应商管理工作,包括供应商引进评估,向供应商传递我司供应链流程制度要求,及供应商引进和撤场的数据分析;

  2、负责合同管理工作,包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批,供应商合同台账的建立,确保合同履行的完整性;

  3、负责商品管理工作,对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;

  4、负责供应链管理工作,包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理,优化我司库存结构;
  5、负责往来管理工作,即供应商应付货款的管理,及返利费用结算存在问题的协调和处理等。

  应付会计的岗位职责(四)

  1、审核ERP入库单据、发票等,确保相关资料内容一致性;

  2、审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致,及时与相关部门进行沟通,监查不合规单据;

  3、核对供应商对帐单,确保应付款项的准确性、及时性;

  4、领导交办其他事项。

  应付会计的岗位职责(五)

  1、审核付款合同,更新整理供应商合同台账;

  2、审核工程技术服务项目付款;

  3、固定资产管理与盘算;

  4、账龄分析及与供应商对账;

  5、维护进项税发票;

  6、存货入库核对。

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  应付会计的岗位职责(一)

  1.负责自有品牌应付账的对账工作;

  2.负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;

  3.负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;

  4.负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;

  5.负责每月会计凭证整理归档及保管工作;

  6.每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;

  7.负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

  8.每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

  9.完成上级交办的其他工作任务。

  应付会计的岗位职责(二)

  1、 负责公司与各供应商的往来款项结算;

  2、 对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;

  3、 负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证,并对相应应付账款进行核算;

  4、 负责月度成本数据分析汇总;

  5、 上级领导安排的其他工作。

  应付会计的岗位职责(三)

  1、主要负责供应商管理工作,包括供应商引进评估,向供应商传递我司供应链流程制度要求,及供应商引进和撤场的数据分析;

  2、负责合同管理工作,包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批,供应商合同台账的建立,确保合同履行的完整性;

  3、负责商品管理工作,对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;

  4、负责供应链管理工作,包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理,优化我司库存结构;
  5、负责往来管理工作,即供应商应付货款的管理,及返利费用结算存在问题的协调和处理等。

  应付会计的岗位职责(四)

  1、审核ERP入库单据、发票等,确保相关资料内容一致性;

  2、审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致,及时与相关部门进行沟通,监查不合规单据;

  3、核对供应商对帐单,确保应付款项的准确性、及时性;

  4、领导交办其他事项。

  应付会计的岗位职责(五)

  1、审核付款合同,更新整理供应商合同台账;

  2、审核工程技术服务项目付款;

  3、固定资产管理与盘算;

  4、账龄分析及与供应商对账;

  5、维护进项税发票;

  6、存货入库核对。
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第1个回答  2020-09-15
1.核对并确认客户的回款,并编制好会计凭证2.做好应收帐款日常核对工作3.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。4.每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5.保管好相关的付款原始凭证。
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