审计的基本职能是什么?

如题所述

    检查公司及子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

    对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司企业优化管理提出意见。

    对公司年度经营指标的完成情况进行确认。

    制定审计档案管理制度,上报财务总监审核,再经董事会审批后执行。

    向财务总监提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务。

审计的工作范围包括:

    对公司生产经营中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同、协议等遵循性标准的情况做出评价。

    对公司内部控制中的风险管理状况进行审计评价。

    对公司及子公司经济管理和财务情况进行审计。

    对公司内设部门的任期经济责任进行审计。

    对已批准确认的工程预算书、工程决算书进行审计审核,并作出审核报告。

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