应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录

如题所述

应付账款出现借方余额,多数情况下是款已支付,对方未开具发票,因此,必须索要发票才能冲平。期末为正确反应债权债务,可将应付账款明细余额中的借方余额填列在资产负债表的预付账款内,凭证和明细账则无须调整。
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第1个回答  2020-02-18
如果应付账款余额在借方,可以进行重分类调整的.把应付账款的借方余额重分类到预付账款的借方去.就好了.