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上个月计提工资计提少了,这个月发放上月工资,关于工资那块账务怎么处理?
如题。。。。
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推荐答案 2014-11-01
本月对于少计提部分补计提
借:生产成本、管理费用、销售费用等科目
贷:应付职工薪酬-职工工资
发放时,如果缴纳五险一金和代扣代缴个人所得税
借:应付职工薪酬-职工工资
贷:其他应付款-社保费
贷:应交税费-应交个人所得税
贷:银行存款或库存现金
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其他回答
第1个回答 推荐于2020-12-08
1、计提少了,可以在支付工资时不提
2、年底工资可以有余额,但是一般情况下都要结平,也就是计提数=发放数
相似回答
上月少计提
直接
工资
本
月发放
多了 补提上月直接人工工资
这个
补提的工...
答:
工资是要计入成本的,
如果上月少计的工资数额不大,本月多计提那部分差价,将这部分工资和本月的工资分摊计入当月成本就可以了
,没有必要调整上月产品成本。计提的时候 借:生产成本--基本生产成本 贷:应付职工薪酬
上月工资计提少了
这月怎么
做分录
答:
本
月计提
10000,下月实际发放11000 补计提1000元
工资
:借:管理费用等 1 000 贷:应付
职工薪酬
——工资 1 000 本月计提10000,下月实际发放9000 冲销多计提的1000元工资 借:管理费用等 -1 000 贷:应付职工薪酬——工资 -1 000 根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。简单分录是...
上月工资少计提了,
次
月怎么
记账,是先写补提的分录,再写实际
发放
的分录吗...
答:
1)计提分录: 借:费用(成本)贷:应付
职工薪酬
-
工资
2)发放分录: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款(现金)应交税金-应交个人所得税 其他应付款-计提社保等费用(个人部分)3)缴纳个税: 借:应交税金-应交个人所得税 贷:银行存款 ...
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