如题所述
为什么借那里不是预付账款
性质不一样,预付,应付一般核算的是供应商项目
那么他回来报销差旅费3000元,交回现金1000元,又要怎么写
借:管理费用-差旅费3000 库存现金 1000 贷:其他应收款 4000
嗯,嘿嘿,谢谢
企业管理部门啊,还要分那么细
这不是细,就应该这么做借:管理费用-差旅费 3000 贷: 现金 3000借:现金 1000 贷:其他应收款 1000