制造企业仓库材料出入库倒挂

想请问企业优势购进材料验收入库了当月有领用,但是发票没到,按照实际做材料出入库时由于当月发票没到,月末结存材料账面上就会出现负数,对于这种当月领用材料当月发票未到的情况应该如何做账呢

发票未到可以暂估入库
以合同标注的不含税价入库
借原材料
贷应付账款-暂估-XX单位
发票来的当月冲暂估
原科目红字再做
借原材料
应交税费-增-进
贷应付账款或其他相关科目
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