内控合规部门在内部控制中履行以下哪些职责

如题所述

主要负责组织和协调企业内部管理、内控和合规培训,以确保企业管理和活动符合法律法规和相关政策。

内控合规部会定期对企业内部政策、流程和制度进行审查,以确保它们与企业的目标和使命一致。同时,内控合规部还会对企业内部管理措施进行审查,以确保其符合法规要求。组织推动建立并维护分行内控体系与架构,落实属地监管及总行各项内控合规工作要求。

内控合规部还负责确保企业内部持续合规。他们会采取一系列措施来确保企业内部行为符合法律、法规和公司政策,并定期检查企业的合规性。同时,他们还会及时发现企业内部的任何违规行为,并协助企业实施更严格的控制措施。

内部控制的目的:

内部控制按其控制的目的不同,可分为会计控制和管理控制。所谓会计控制,主要是通过会计工作,运用会计特有方法,采取政策、制度定额、计划、标准责任和流程等控制方式和手段,对企业经济活动或资金运动进行的源、监督、调整的过程。

管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行,促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的,有些控制措施既可以用于会计控制,也可以用于管理控制。

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