请问一个,我们一个供应商一直是按月式结,6月结清后,7月发生一笔交易,当月就付款了,分录怎么做?

我做分录是:借:存货 贷:银行存款,对吗

若不是收到增值税发票的情况下,可以这样操作.
若有增值税专用发票,则需要将增值税单独列出。
借:库存商品/原材料等
应交税费-应交增值税-进项
贷:银行存款
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