公司产品由一经销商销售,经销商给客户的价格是200,我们给经销商价格是180,销售商品后我们开具的增值税发票金额是200,但是实际收到的货款是180,我们需要确认的收入是200,给经销商的20如何做账?跟经销商之间没有发票什么的凭证,如果这20走费用的话,没有发票到时所得税汇算清缴的时候过不了关,请高手指教
因为经销商没办法开票,由我们开票给客户,所以只能开200,做财务费用的话没有正规发票,没办法入账吧
我前面说了,相当于现金折扣,直接做到财务费用哦,不要票的!