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内部控制制度调查表
企业
内部控制
基本规范 全文
答:
(五) 内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 第六条 企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套办法、制定本企业的
内部控制制度
并组织实施。 第七条 企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流...
企业
内部
审计方式和方法有哪些?
答:
制度
基础审计理论中记录
内部控制
的方法主要有:文字叙述,
调查表
,核对表,流程图。本文认为作为记录方法内部控制审计可以采用。对于控制环境的记录,一般是文字叙述,按照上述控制环境的几个方面来记录。了解基本情况程序也采用文字叙述的方法记录。记录要形成审计工作底稿。记录内部控制主要是记录控制程序与政策和信息系统。采用...
企业财务
调查
报告
答:
1、实现财务制度规范化和财务管理预算化 企业财务部门要按照现行法规制度的要求,结合企业实际情况,建立健全符合企业发展要求的
内部控制制度
,使企业的生产营销发展到哪里,财务管理的触角就延伸到哪里。经理要按照财务预算目标加强管理,定期检查,严格考核,落实责任,兑现奖惩措施,形成以财务制度为主对经济行为的定性约束,以财...
关于会计的社会
调查
报告怎么写?有范文吗?最好是某个单位d
答:
一、
调查
单位基本情况 ××广告有限公司是一家在省内高速公路两侧制作与发布广告的公司。其实任何一个单位,都有自己的管理制度、方针和政策,该公司也不例外,虽然公司内部人员不多,但单位财务会计机构内部工作岗位设置是依据
内部控制制度
关于不相容职务分离的原则。内部岗位分工是按照“经办、审核、复核、...
会计岗位
调查
报告
答:
4.负责对于检查所发现之
内部控制制度
缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。 5.负责成本管控之稽查。 三:记账人员 1.要认真学习会计业务,熟悉记账规则。负责管理登记所分配的明细分类账。 2.启用会计账簿,必须填写“账簿启用表”和账页目录。会计交接按规定履行监交手续。
如何进行采购业务
内部控制
审计
答:
采购业务调查这项工作是在
内部控制
审计总体工作的准备阶段的基础上进行的,涉及具体内容很多,因单位的不同而不同。对采购业务内部控制调查了解的方法有文字叙述法、
调查表
法、流程图法、控制矩阵法等。这些方法各有其特点,经常综合运用。实际审计工作中,为提高采购业务内部控制审计效率,调查了解工作应同...
效益审计的方法有哪些?
答:
由于这些问题只需回答“是”或“否”,因此
调查表
问题的设计是问卷调查成功的关键。(四)文件的审阅和研究。效益审计不仅要研究财务资料,而且还要查阅和研究相关的统计报告、官方报告和被审计单位
内部
的相关文件材料。瑞典审计部门在审阅文件材料方面基本上没遇到什么困难,但是在对医院的效益审计中,也存在...
企业
内部
审计方式和方法有哪些?
答:
制度
基础审计理论中记录
内部控制
的方法主要有:文字叙述,
调查表
,核对表,流程图。本文认为作为记录方法内部控制审计可以采用。对于控制环境的记录,一般是文字叙述,按照上述控制环境的几个方面来记录。了解基本情况程序也采用文字叙述的方法记录。记录要形成审计工作底稿。 记录内部控制主要是记录控制程序与政策和信息系统。采用...
审计的具体方法?
视频时间 01:03
制度
基础审计是以什么为基础的抽样审计方法
答:
而风险导向审计则是通过对固有风险和控制风险的量化分析来确定影响财务报表的重要因素和检查风险,在此基础上确定实质性测试的性质、时间和范围。(一)制度基础审计是在评价审查
内部控制制度
的基础上确定审计的重点和范围,以期能够合理地分配审计资源和时间。它通常包括以下三个阶段:1.
调查
、了解被审计单位...
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