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把预付账款的贷方余额调人其他应付款会计分录怎么做
如题所述
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推荐答案 推荐于2017-09-23
你好,正确分录如下:
贷:预付账款负数
贷:其他应付款正数
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第1个回答 2014-05-22
借:预付账款
贷:其他应付款
相似回答
预付帐款的余额
在
贷方的怎么
处理?
答:
这个可以不处理,这样放着就行。因为按要求,在报表时,
预付账款的贷方余额
是要按应付项目来列示的。也就是说,这个对
会计
报表没什么影响。当然,也可以将其转入“应付账款”或“
其他应付款
”:借:预付账款 100000 贷:应付账款 100000(或其他应付款)...
做现金流量表时,附表将
预付帐款调入
到经营性
应付款
目的增加
怎么做
?
答:
做现金流量表时,附表将
预付帐款调入
到经营性
应付款
目的增加,应当这样做比较好: 1,通过期初-期末的科目调转,将预付帐款先做到期初-期末,然后使期末
余额
与期初余额的方向相同,就可以了。 2,参考的公式如下: 1、资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借...
应付账款
借方
余额
调到
其他应付款分录怎么做
答:
应付账款借方余额调到其他应付款,
只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可
,分录是 借:其他应付款—某某 贷:应付账款—某某
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