我们公司是只算总公司一年给分部配货金额的利润,而且分部每年都还是有一定库存的。
总公司给分部配货是原价,分部也是原价销售,(比如配货价100销货也是100),分部需要还配货款给总公司,还要承担自身的所有费用,。
在算利润提成时公司先把毛利润算出来后,把费用减掉、还要把欠总公司的货款金额、政策性的处理亏损金额都要一起从毛利润里面减掉后有剩余的利润时在给我算提成。
我自己认为这样算根本不可能会有利润的只会亏损经营。我自己觉得不合理也不对所以请教请教各位?
产生费用后肯定没法给他们结清欠款 可他们还要把欠总公司的货款金额、政策性的处理亏损金额都要一起从毛利润里面减掉后有剩余的利润时在给我算提成。给他们说不通 都无奈的啊 郁闷啊 呵呵呵
追答问下你们其他分部是怎么样,我想估计你对总公司的制度理解有误吧,不然所有人不都别想拿提成了
产生费用后肯定没法给他们结清欠款 可他们还要把欠总公司的货款金额、政策性的处理亏损金额都要一起从毛利润里面减掉后有剩余的利润时在给我算提成。给他们说不通 都无奈的啊呵呵呵
追答首先,你就没有毛利润 他从哪给你减去。。
第二,给你算提成是根据你销售量来计算的
第三,你如果对提成的方案不调熟悉可以考虑和总公司沟通下